Ročná správa 2009

R O Č N Á S P R Á V A 2 0 0 9 30 SPRÁVA PREDSTAVENSTVA Zvýšenie stavu finančných investícií bolo vyvolané hlavne nákupom zostávajúcej časti akcií (35,18 %) španielskej spoločnosti Transformaciones Metalurgicas, S. A., za cenu 5 745 tis. eur. Ostatné prírastky a úbytky finančných investícií v roku 2009 sú detailne popísané v poznámkach ku konsolidovanej účtovnej závierke. TRANSMESA a TAP Železiarne Podbrezová a.s. sa podľa platnej akvizičnej zmluvy z predchádzajúceho roka stali 100 %-ným vlastníkom obidvoch spoločností. Tento krok upevnil medzinárodné postavenie obidvoch spoločností v rámci európskej a svetovej konkurencie v oblasti výroby a predaja presných, za studena ťahaných, oceľových rúr. Svetová hospodárska kríza rov- nako postihla aj odberateľov spoločnosti TRANSMESA a TAP, čo spôsobilo zníženie predaja v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 53 %. V roku 2009 obidve španielske spoločnosti dodali svojim odberateľom presné rúry v celkovom objeme 4 855 ton a celkový obrat z predaja tovarov, výrobkov a služieb dosiahol 14 509 tis. eur. Z celkových tržieb predstavuje španielsky trh 30 %-ný podiel. Dominantným trhovým segmentom zostávajú naďalej krajiny Európskej únie, USA a Austrália; medzi ostatné vývozné teritóriá patria Turecko, India, Irán, Chile, Mexiko a Egypt. Spoločnosti disponujú automatizovaným skladom hotovej výroby s kapacitou 5 000 ton a vlastnou obchodnou sieťou synchronizovanou a centrálne usmerňovanou Železiarňami Podbrezová a.s., čo umožnilo v roku 2009 rozbehnúť predaj výrobkov španielskych spoločností na trhoch východnej Európy, a naopak, tovaru zo skupiny ŽP GROUP v Španielsku a okolitých trhoch. Napriek týmto aktivitám ročný obrat nedosiahol úroveň výrobného a finančného plánu a výsledkom bola konsolidovaná strata 2 215 tis. eur. Výsledok hospodárenia bol značne ovplyvnený poklesom realizačných cien, vysokou cenovou úrovňou zásob vstupného ma- teriálu a hotových výrobkov z roku 2008, ako dôsledkom vývoja cien oceľového šrotu. Negatívny výsledok ďalej ovplyvnili náklady na odstupné vyplatené zamestnancom pri zmenách organizačnej štruktúry, ako aj redukcia výroby na 50 %-né využitie výrobných ka- pacít, nevyhnutná k úspore prevádzkových nákladov a k zmierneniu dopadov krízy. Celkový konsolidovaný stav majetku k 31. decembru 2009 bol 23 521 tis. eur, z čoho obežné aktíva boli 13 239 tis. eur. Podiel vlastných zdrojov na financovaní spoločností bol na konci roka na úrovni 61,7 %. Na základe znížených objemov výroby vo výrobných prevádzkach v roku 2009, došlo flexibilne k postupnému zníženiu počtu zamestnancov o 25 %. Celkový počet tak poklesol zo 194 na 146 zamestnancov. Aj keď rok 2009, z hľadiska vykázaných výsledkov, nebol pre spoločnosť úspešný, podarilo sa v tomto roku zrealizovať rad krokov, ktoré zlepšia hospodárenie v budúcnosti: - v oblasti obchodu spoločnosť nestratila zákazníkov, naopak, získala nových od konkurencie, - spoločnosť začala s predajom nových výrobkov – opláštených (CNG) a maľovaných rúr, - finančne nenáročnými, ale efektívnymi investíciami, bola zvýšená flexibilita výroby a skrátené dodacie lehoty, - v oblasti nákupu výrazne stúpol podiel nakupovaného vstupného materiálu zo Železiarní Podbrezová a.s., - zlepšením logistiky zásobovania zo Železiarní Podbrezová a.s. sa výrazne skrátili dodacie lehoty a znížili limity zásob základného materiálu, čo prispelo k zlepšeniu peňažných tokov, - v oblasti úspory prevádzkových nákladov bola zvládnutá adaptácia a organizácia práce so zníženým stavom zamestnancov, - vo finančnej oblasti boli prolongované všetky platné úverové linky. Od mája 2009 spoločnosť postupne zaznamenáva nárast nových zákaziek. Zámerom pre budúce obdobie je ďalšie zvyšovanie predaja výrobkov a využitia výrobných kapacít, čo zabezpečí ziskové hospodárenie v roku 2010.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzU1NTI=